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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005746
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
2603
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.800
IVA
₲ 2.250.000

Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
287/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80822
Monto Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.485.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips