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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005082
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4020
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-04-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-04-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 55.632.436
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.318.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 208.473
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.595.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.063.636
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROSALUDFARMA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            287/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-13-80822
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 265.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 265.500.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 252.485.674
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            251285
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        