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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000085
Monto de la Factura
₲ 2.957.500
Nro. de Orden de Pago
3550
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.529
IVA
₲ 268.864

Retención DNCP
₲ 10.539
Retención IVA
₲ 80.659
Retención Renta
₲ 53.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
288/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80820
Monto Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.799.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips