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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003448
Monto de la Factura
₲ 7.736.250
Nro. de Orden de Pago
2892
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.357.033
IVA
₲ 703.295

Retención DNCP
₲ 27.569
Retención IVA
₲ 210.989
Retención Renta
₲ 140.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
286/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80815
Monto Contrato
₲ 30.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.945.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.428.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips