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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0014591
Monto de la Factura
₲ 22.797.000
Nro. de Orden de Pago
8626
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.679.532
IVA
₲ 2.072.455

Retención DNCP
₲ 81.240
Retención IVA
₲ 621.737
Retención Renta
₲ 414.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
210/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78293
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.437.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 661.348.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
261141
Nombre de la Licitación
CVE N° 25/13 LOCACION DE EQUIPOS POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA TERCERIZACION DE TERAPIA INTENSIVA E INTERNACION PARA NEONATOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips