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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010000017
Monto de la Factura
₲ 577.500
Nro. de Orden de Pago
8576
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.750
IVA
₲ 52.500

Retención DNCP
₲ 2.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.650

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
395/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-63247
Monto Contrato
₲ 56.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.766.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/11 E INSUMOS ODONTOLOGICOS CON STOCK CERO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips