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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-01408
Monto de la Factura
₲ 27.991.384
Nro. de Orden de Pago
3610
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.619.298
IVA

Retención DNCP
₲ 99.751
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
105/12
Código de Contratación (CC)
CE-24001-12-47770
Monto Contrato
₲ 664.635.195
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.357.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.919.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229744
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips