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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000934
Monto de la Factura
₲ 1.080.093.839
Nro. de Orden de Pago
1500028837
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.717.657
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.759.758
Retención IVA
₲ 29.373.123
Retención Renta
₲ 39.164.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.715.672.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.678.743.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.624.187.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
