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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000575
Monto de la Factura
₲ 253.263.458
Nro. de Orden de Pago
1500027442
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.092.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 899.292
Retención IVA
₲ 7.025.727
Retención Renta
₲ 9.367.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.715.672.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.056.255.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.043.485.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
