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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010000508
Monto de la Factura
₲ 1.988.481.317
Nro. de Orden de Pago
1500027124
Fecha de Orden de Pago
02-10-2024
Fecha Emisión Cheque
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.853.264.607
IVA
₲ 180.362.941

Retención DNCP
₲ 6.941.607
Retención IVA
₲ 54.231.290
Retención Renta
₲ 72.308.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
PR/EJ 203/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-24-238759
Monto Contrato
₲ 15.068.373.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.056.255.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.043.485.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EMULSION Y CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar