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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-1622
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.250.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            336
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-04-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.845.600
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.400
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MBA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80009291-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-27004-11-28584
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 99.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 102.226.397
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 101.844.847
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            211512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        