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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-10280
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1624
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-12-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.880.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 120.000
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
        
                                    RUC
                            
            80021518-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            36/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-27004-11-42911
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.880.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            211609
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROMOCIONES COMERCIALES EN FERIAS ORGANIZADAS POR LA ARP
        
                                    Convocante
                            
            Fondo Ganadero (FG.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Fondo Ganadero
        