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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0025121
Monto de la Factura
₲ 2.635.130
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.770
IVA
₲ 239.557

Retención DNCP
₲ 9.582
Retención IVA
₲ 71.867
Retención Renta
₲ 47.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
93/2012
Código de Contratación (CC)
CE-21001-12-67968
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.306.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.209.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234853
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos (Hyundai - Mitsubishi)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay