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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 48.638.898
Nro. de Orden de Pago
20144310
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.043.849
IVA
₲ 4.421.718

Retención DNCP
₲ 173.331
Retención IVA
₲ 1.326.515
Retención Renta
₲ 884.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.210.859
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
5644
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87406
Monto Contrato
₲ 453.701.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.607.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.892.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande