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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 6.675.500
Nro. de Orden de Pago
20147420
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.044.847
IVA
₲ 606.864

Retención DNCP
₲ 23.789
Retención IVA
₲ 182.059
Retención Renta
₲ 121.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 303.432
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5659
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87497
Monto Contrato
₲ 346.850.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.779.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande