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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 664.446
Nro. de Orden de Pago
201410819
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 601.674
IVA
₲ 60.404

Retención DNCP
₲ 2.368
Retención IVA
₲ 18.121
Retención Renta
₲ 12.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.202
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5659
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87497
Monto Contrato
₲ 346.850.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.624.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.779.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande