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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 2.132.439
Nro. de Orden de Pago
20147208
Fecha de Orden de Pago
05-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.930.982
IVA
₲ 193.858

Retención DNCP
₲ 7.599
Retención IVA
₲ 58.157
Retención Renta
₲ 38.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 96.929
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DECO SRL
RUC
80006149-7
Número de Contrato
5637
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-87404
Monto Contrato
₲ 651.233.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.470.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.088.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande