Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001911
Monto de la Factura
₲ 22.510.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.979.320
IVA
₲ 2.046.364

Retención DNCP
₲ 78.580
Retención IVA
₲ 613.909
Retención Renta
₲ 818.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-25005-24-242977
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.416.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.096.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN CARRIER DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac