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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0434756
Monto de la Factura
₲ 13.440.000
Nro. de Orden de Pago
1500000678
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.993.920
IVA
₲ 640.000

Retención DNCP
₲ 49.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 384.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
498/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-215243
Monto Contrato
₲ 181.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.482.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.620.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399456
Nombre de la Licitación
CVE 25/21 ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips