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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-015-0002058
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 180.492.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000913
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 171.922.928
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.594.857
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 666.961
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.578.457
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.156.914
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMFAR S.A.E.C.A.
        
                                    RUC
                            
            80011726-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            186/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-22-219152
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 598.041.600
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 597.489.124
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 565.474.526
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404415
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        