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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0002760
Monto de la Factura
₲ 94.823.040
Nro. de Orden de Pago
2000019339
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.657.442
IVA
₲ 4.515.383
Retención DNCP
₲ 350.394
Retención IVA
₲ 1.354.615
Retención Renta
₲ 2.709.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 663.761
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
186/22
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219152
Monto Contrato
₲ 598.041.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.390.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.939.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404415
Nombre de la Licitación
CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips