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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0007247
Monto de la Factura
₲ 2.607.000
Nro. de Orden de Pago
2000021143
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.411
IVA
₲ 124.143

Retención DNCP
₲ 9.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 74.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 172.062

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
172/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219450
Monto Contrato
₲ 1.205.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.200.890.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.758.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips