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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0021941
Monto de la Factura
₲ 78.098.000
Nro. de Orden de Pago
2000019598
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.505.890
IVA
₲ 3.718.952

Retención DNCP
₲ 288.591
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.231.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
485/2021
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219971
Monto Contrato
₲ 2.081.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.079.435.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.958.008.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400705
Nombre de la Licitación
CVE 44-21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips