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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044401
Monto de la Factura
₲ 417.094.270
Nro. de Orden de Pago
2000022666
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.292.222
IVA
₲ 19.861.632

Retención DNCP
₲ 1.541.263
Retención IVA
₲ 5.958.490
Retención Renta
₲ 11.916.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
134/21
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219440
Monto Contrato
₲ 4.170.942.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.089.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.996.756.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips