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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036899
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000019623
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.144
IVA
₲ 285.714

Retención DNCP
₲ 22.171
Retención IVA
₲ 85.714
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-24001-22-219456
Monto Contrato
₲ 502.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.335.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.901.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396742
Nombre de la Licitación
CVE 9-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips