- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0001310
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.796.735
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000022181
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.974.696
        
                                    IVA
                            
            ₲ 847.464
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 65.763
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 508.478
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 231.358
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            QUIMFA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80074991-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            204/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-22-219165
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.176.148.990
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.646.483.230
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.291.197.984
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404415
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 64/21 ADQUISICIÓN URGENTE DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        