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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000801/2
Monto de la Factura
₲ 104.040.000
Nro. de Orden de Pago
20835
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.063.728
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 321.553
Retención IVA
₲ 9.458.207
Retención Renta
₲ 14.196.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEC CHILE S.A.
RUC
965653007
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-26001-13-75631
Monto Contrato
₲ 545.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.777.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.849.345

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234401
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CENTRAL INTERNACIONAL NEC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco