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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
16398
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
IVA
₲ 245.455

Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85862
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.390.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.621.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia