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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0023038
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. de Orden de Pago
14863
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.210
IVA
₲ 509.790

Retención DNCP
₲ 37.062
Retención IVA
₲ 283.637
Retención Renta
₲ 189.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85860
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.594.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.842.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia