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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013164
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
₲ 16.364
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-94757
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.681.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí
