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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000012
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            672
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.927.273
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 72.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TOMASA STELA BERNAL CARRERAS
        
                                    RUC
                            
            1536043-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-22017-14-97230
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.872.728
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276292
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE HABITACIONES EN HOTEL Y/O HOSPEDAJE EN LA LOCALIDAD DE FUERTE OLIMPO, EN EL MARCO DE LA LEY Nº 5186/14 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Paraguay
        