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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000068
Monto de la Factura
₲ 315.771.750
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.623.489
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.148.261
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-92503
Monto Contrato
₲ 451.102.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.102.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.462.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACOPLADOS CON CISTERNA PARA AGUA, COMBUSTIBLES, CASETA Y CARGAS EN EL MARCO DE LA LEY 5186/14 QUE DECLARA EN SITUACION DE EMERGENCIA NACIONAL AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay