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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0002611
Nro. de Timbrado
14570148
Monto de la Factura
₲ 3.174.660
Nro. de Orden de Pago
8550
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.298
IVA
₲ 288.605

Retención DNCP
₲ 11.198
Retención IVA
₲ 86.582
Retención Renta
₲ 86.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-187151
Monto Contrato
₲ 199.976.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.976.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.166.329

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360413
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia