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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1074
Nro. de Timbrado
13794209
Monto de la Factura
₲ 179.189.250
Nro. de Orden de Pago
112661
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.899.318
IVA
₲ 16.289.932

Retención DNCP
₲ 632.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
CE 02/2020
Código de Contratación (CC)
CE-23016-20-188668
Monto Contrato
₲ 198.989.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.531.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.899.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SEGURIDAD SANITARIA Y DE LABORATORIO POR EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal