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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 135.326.500
Nro. de Orden de Pago
2000028782
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.163.364
IVA
₲ 12.302.409

Retención DNCP
₲ 472.413
Retención IVA
₲ 3.690.723
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-25-250041
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.430.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.191.344.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445634
Nombre de la Licitación
CONTRATACION URGENTE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips