- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004256
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.529.036
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            108051
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-07-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-07-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-07-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.258.013
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 19.703
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 150.792
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 100.528
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Electro System S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80083458-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            101
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-25007-15-108566
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 139.892.560
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 139.892.560
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.035.281
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            296441
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        