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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-029878
Monto de la Factura
₲ 18.083.200
Nro. de Orden de Pago
108050
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.196.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.441
Retención IVA
₲ 493.178
Retención Renta
₲ 328.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
136835700
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108564
Monto Contrato
₲ 136.835.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.835.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.128.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc