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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001809
Nro. de Timbrado
16304268
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.951.680
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 14.801
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 154.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CE-13001-22-221126
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.367.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.029.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LUQUE DE LA MARCA CARRIER - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central