- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000581
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 47.453.372
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1381
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-03-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-03-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-04-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.453.372
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            399075-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-30001-14-95812
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.859.104.257
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 624.083.555
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 624.083.555
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            276588
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MEJORAMIENTO DE ESCUELAS BASICAS Y COLEGIOS 30 DE DICIEMBRE, MANUEL ORTIZ GUERRERO Y REPUBLICA DE PANAMA
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
        