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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 119.952.885
Nro. de Orden de Pago
2365
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.073.013
IVA
₲ 10.904.808

Retención DNCP
₲ 427.468
Retención IVA
₲ 3.271.442
Retención Renta
₲ 2.180.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-146529
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.933.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.133.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD/SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac