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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001130
Monto de la Factura
₲ 223.241.590
Nro. de Orden de Pago
2350
Fecha de Orden de Pago
13-11-2018
Fecha Emisión Cheque
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.277.342
IVA
₲ 20.294.690
Retención DNCP
₲ 787.434
Retención IVA
₲ 6.088.407
Retención Renta
₲ 6.088.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CE-25005-17-146529
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.647.933.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.565.133.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328398
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD/SAT DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac