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Datos del Pago

Nro. de Factura
1622
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. de Orden de Pago
684808
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.880
IVA

Retención DNCP
₲ 1.941.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEBOLD PARAGUAY SA
RUC
80021462-5
Número de Contrato
184/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-9829
Monto Contrato
₲ 478.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.675.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.199.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156721
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Cajeros Automaticos del Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf