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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000633-636
Monto de la Factura
₲ 104.802.060
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.664.852
IVA
₲ 9.527.460

Retención DNCP
₲ 373.476
Retención IVA
₲ 2.858.240
Retención Renta
₲ 1.905.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
014/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25004-13-82571
Monto Contrato
₲ 149.717.229
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.717.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.378.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE CESSNA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp