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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000173
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
1967
Fecha de Orden de Pago
14-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.745.455
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 254.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CE-22014-15-105947
Monto Contrato
₲ 965.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.278.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287415
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu