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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0513100
Nro. de Timbrado
12433481
Monto de la Factura
₲ 63.878.903
Nro. de Orden de Pago
20573
Fecha de Orden de Pago
18-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.579
IVA
₲ 200.518

Retención DNCP
₲ 7.860
Retención IVA
₲ 60.155
Retención Renta
₲ 40.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-136870
Monto Contrato
₲ 1.982.623.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.757.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.649.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308486
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia