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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013065
Nro. de Timbrado
12554293
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.252.974
IVA
₲ 2.127.273

Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-146599
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.192.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.411.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327170
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay