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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002955
Monto de la Factura
₲ 22.207.695
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.119.115
IVA
₲ 2.018.881
Retención DNCP
₲ 79.140
Retención IVA
₲ 605.664
Retención Renta
₲ 403.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CE-23019-15-105372
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.999.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.431.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285655
Nombre de la Licitación
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Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas