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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-026289
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.456.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            495
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-01-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.237.575
        
                                    IVA
                            
            ₲ 405.091
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.880
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 121.527
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 81.018
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALDAMA & HIJOS S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80036129-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            189/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-14-89362
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.683.920.680
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.680.176.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.597.813.851
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            275432
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        