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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            005-003-000307
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.196.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            900
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-01-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.137.375
        
                                    IVA
                            
            ₲ 108.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.262
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 32.618
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.745
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DOCTO SRL
        
                                    RUC
                            
            80033608-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            190/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-24001-14-89361
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 762.191.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 762.156.055
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 724.818.359
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            275432
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CVE 03-14 CONTRATACIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DEL GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        