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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018472
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.727
IVA
₲ 131.818

Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PRE Nº 291/12
Código de Contratación (CC)
CE-25006-12-55648
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.241.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238171
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar